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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-09 16:02

你好,借;應付利息   貸;財務費用 
做這個調整分錄,然后根據發(fā)票做相應分錄

追問

2018-07-09 16:31

收到發(fā)票后,是不是借:財務費用,貸:應付利息?

鄒老師 解答

2018-07-09 16:32

你好,收到發(fā)票是這樣做計提利息分錄

追問

2018-07-09 16:44

我們是先支付利息,再收到發(fā)票的。正確的做法應該是支付利息:借:應付利息,貸:銀行存款,待收到發(fā)票:借:財務費用,貸:應付利息,是這樣嗎?老師

鄒老師 解答

2018-07-09 16:44

你好,是的,是這樣處理

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相關問題討論
你好待攤費用科目已經取消了,現(xiàn)在是用預付賬款代替,
2016-10-09 15:45:50
紅字借 財務費用-利息?
2021-03-25 09:52:38
你好; 你們計提的金額與你發(fā)票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估?,F(xiàn)在有專票進來要體現(xiàn)進項稅嗎?
2021-12-21 10:48:56
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務費用負數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好 借:銀行存款 ??, 貸:財務費用—利息收入(或借方負數(shù)) 財務費用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負數(shù),這兩種方式都是可以的?
2021-12-11 12:02:20
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