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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-07-10 09:14

計提時, 
借:應交稅金——企業(yè)所得稅(退稅) 
   貸: 以前年度損益調整  
退稅時, 
借: 銀行存款 
   貸:應交稅金——企業(yè)所得稅 
結轉以前年度損益調整的余額, 
借:以前年度損益調整 
   貸:利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:預付賬款 據(jù)實發(fā)生的損失,不需要做納稅調增處理?
2022-03-05 15:13:26
你好,匯算清繳調增調減后不做賬務處理
2021-05-14 10:18:46
不需要,調增之后交稅才做賬,
2020-04-26 11:18:23
你好,你可以做今年的收入,進行納稅申報的
2019-06-16 10:16:11
你好同學,匯算時你收入多計一部分就可以了。如果已經(jīng)匯算過了,現(xiàn)在就當成是當年的利潤,明年再申報時多報一點就好了。
2019-06-15 16:25:17
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