
增值稅有留抵,但車(chē)輛年檢時(shí)說(shuō)零稅負(fù)的檢不了,就現(xiàn)金交了點(diǎn)增值稅,交的這部分增值稅用申報(bào)嗎,如何處理呀在報(bào)表里
答: 您好,交的這部分增值稅要申報(bào)的,申報(bào)時(shí)填寫(xiě)到已交稅金欄即可。
我們?cè)鲋刀愑辛舻郑?chē)輛年檢時(shí)說(shuō)零稅負(fù)的檢不了,就現(xiàn)金交了點(diǎn)增值稅,我交的這部分增值稅用申報(bào)嗎,如何處理呀在報(bào)表里??????
答: 您好,這部分增值稅要申報(bào)的,填寫(xiě)到已繳稅金欄就行了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅務(wù)檢查欠增值稅2萬(wàn),滯納金1千,留抵3萬(wàn)1千,稅務(wù)局要用留抵抵欠稅和滯納金,分錄怎么做,如何申報(bào)
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.1萬(wàn) 做這個(gè)分錄未交增值稅就沒(méi)有期末余額了

