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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-15 09:17

企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納企業(yè)所得稅額÷銷售收入(不含稅)×100%。

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2018-07-15 10:16

請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納企業(yè)所得稅額,如果沒(méi)有其它扣減,是否等于利潤(rùn)總額?

蔣老師 解答

2018-07-15 11:20

是的,你的理解正確

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2018-07-15 11:25

再請(qǐng)問(wèn)老師,每季度預(yù)繳企業(yè)所得稅不彌補(bǔ)上一年度虧損,把它留到年底匯算清繳時(shí)一并處理,這樣是否妥當(dāng)?還是需要在預(yù)繳的時(shí)候,就進(jìn)行彌補(bǔ)上一年度的虧損呢?

蔣老師 解答

2018-07-15 12:20

預(yù)交的時(shí)候就需要彌補(bǔ)虧損了哦

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2018-07-15 12:37

匯算清繳我不經(jīng)手,請(qǐng)問(wèn)通過(guò)哪里可以查詢得到匯算清繳時(shí)申報(bào)的虧損情況呢?

蔣老師 解答

2018-07-15 13:39

你申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)頁(yè)面自動(dòng)有以前年度虧損的數(shù)據(jù)的

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2018-07-15 14:18

如果沒(méi)有的話,該如何處理呢?

蔣老師 解答

2018-07-15 15:18

如果沒(méi)有查查你們以前未彌補(bǔ)的虧損是否在稅務(wù)局系統(tǒng)有數(shù)據(jù),沒(méi)有的話你撥打12366問(wèn)下這個(gè)怎么處理。

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應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率/營(yíng)業(yè)收入 你唯一能動(dòng)的就是應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額一般是營(yíng)業(yè)收入的15%
2019-07-14 06:21:28
您好,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納企業(yè)所得稅額/營(yíng)業(yè)收入*100% 增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入*100% 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-05 15:00:59
增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/不含稅收入
2017-10-20 17:26:16
你好,就是增值稅與企業(yè)所得稅各自除以營(yíng)業(yè)收入
2020-11-18 13:51:02
你好 增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/不含稅收入
2018-07-24 09:14:02
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