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送心意

職稱,中級會計師

2018-07-16 16:17

問一下你建的是管理賬還是稅賬

笑笑 追問

2018-07-16 16:23

內(nèi)賬這個是,外賬比這個少很多 100多萬?老師都入那個科目

解答

2018-07-16 16:27

這個應(yīng)該是未分配利潤吧

笑笑 追問

2018-07-16 16:30

老師都入到未分配利潤嗎》本年利潤需要錄入嗎?二者什么區(qū)別

解答

2018-07-16 16:54

都入未分配利潤,如果不能確定就全部入到這里但是這個數(shù)據(jù)需要老板認(rèn)可

笑笑 追問

2018-07-16 16:58

老師就是把今年的本年利潤和往年的未分配利潤都錄入到未分配科目里是嗎?

解答

2018-07-16 17:03

是啊,資表中只有一個就是未分配利潤

笑笑 追問

2018-07-16 17:36

老師我是錄入軟件中是有本年利潤的???而且本年累計金額也是有的呢?也不錄入嗎?

解答

2018-07-17 09:03

那未分配利潤有沒有數(shù)據(jù)呢,建帳的過程是指資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益這個等式來的,如果所有的余額都有不平那就要找原因,那問你未分配利潤數(shù)據(jù)如何確定

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你好; 新公司建賬的話 期初是0? ?;? 如果是老公司的話? ? ? 就得錄入上年12月末的期末數(shù)據(jù)才行的??
2022-03-23 13:04:27
對,期初余額是零就不用填寫
2022-03-04 17:45:37
從代賬那邊接賬,必須以代賬那邊的財報數(shù)據(jù)為期初余額建賬。
2022-02-28 10:47:44
您好,這種情況如果不能往前找到原因,就集中計入一個其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款。
2022-01-05 19:44:20
您好,您不是新公司的話,是需要有期初余額的,一起沒有帳的,也最好是根據(jù)實際盤點一下
2020-03-06 12:40:32
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