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云
于2018-07-19 17:45 發(fā)布 ??781次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-07-19 17:46
是的,你的理解是正確的了。
云 追問
2018-07-19 17:53
如果是小型微利一般納稅人的企業(yè)內(nèi)賬,開票業(yè)務也比較少,如果把繳納的增值稅也當費用支出來處理,可以嗎?
袁老師 解答
2018-07-20 06:55
這個是可以的了,沒有問題的了
2018-07-20 10:10
資產(chǎn)負債表中“應交稅金”欄填的是應交稅費下所有貸方的余額嗎?表示下月要交的稅費,對嗎?
2018-07-20 10:30
是的,你的理解是 正確的了
2018-07-20 16:18
老師,因外賬資料與內(nèi)賬不共享,各做各的,比如,購進原料借:原材料10000 進項稅1600 貸:銀行存款11600 當月的銷項稅是2000 那么記入成本的是10000,當月要繳納的增值稅費2000-1600=400記入管理費用, 對嗎?
2018-07-21 05:44
是的,就是這樣的了。
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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云 追問
2018-07-19 17:53
袁老師 解答
2018-07-20 06:55
云 追問
2018-07-20 10:10
袁老師 解答
2018-07-20 10:30
云 追問
2018-07-20 16:18
袁老師 解答
2018-07-21 05:44