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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-23 18:30

作提現(xiàn)處理 
借:庫存現(xiàn)金 
貸:銀行存款

啊貝 追問

2018-07-23 18:44

老師 可是我的現(xiàn)金支票上面?zhèn)渥⑹?nbsp;
差旅費(fèi)呀,銀行說如果做備用金取現(xiàn)的話 有限額 出納為了方便,取大 
額 備注寫的是差旅費(fèi) 我入備用金 
合適嗎

江老師 解答

2018-07-23 18:46

這個(gè)就是上面的提現(xiàn)分錄處理。再根據(jù)實(shí)際情況現(xiàn)金開支作賬務(wù)處理。取差旅費(fèi)備用金只是取現(xiàn)的一個(gè)說法

啊貝 追問

2018-07-23 19:12

支票取款和備注沒有關(guān)系是嗎? 
我可以以差旅費(fèi)取現(xiàn)金 然后作為備用金支出

江老師 解答

2018-07-23 19:45

備注只是為了提現(xiàn),與差旅費(fèi)開支沒有關(guān)系。實(shí)際的做賬還是根據(jù)現(xiàn)金支出的性質(zhì)入賬

啊貝 追問

2018-07-23 19:47

好的 老師 謝謝你了

江老師 解答

2018-07-23 19:47

有不明白的問題再咨詢

啊貝 追問

2018-07-23 19:54

好的 能不能一直找你問問題呀……  
因?yàn)榇螖?shù)夠了后就不能向你問問題了

江老師 解答

2018-07-23 21:11

可以的,這個(gè)直接各類問題都可以咨詢的

啊貝 追問

2018-07-24 10:44

老師 我對(duì)于免征什么時(shí)候免征 
教育費(fèi)和地方教育費(fèi) 城建稅不是 
很明白?老師你能幫我解釋一下嗎?什么時(shí)候免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi) 什么時(shí)候不免城建稅

江老師 解答

2018-07-24 10:46

如七月申報(bào)六月份的稅時(shí),發(fā)生免征稅,在六月計(jì)提處理,七月做減免稅的分錄

啊貝 追問

2018-07-24 11:33

分錄怎么寫呢

江老師 解答

2018-07-24 13:29

一、計(jì)提時(shí): 
借:稅金及附加 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 
二、減免時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

啊貝 追問

2018-07-24 18:28

老師,我想問你一下一個(gè)政策,年 
應(yīng)納稅所得額不超100萬 的小型微利企業(yè)可減半50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額, 
按20%稅率繳納計(jì)算繳納所得稅  
老師這個(gè)公式能列一下嗎?我有 
點(diǎn)迷糊

江老師 解答

2018-07-24 18:30

假定應(yīng)納稅所得額80萬元,屬于應(yīng)納稅所得額不超過100萬元(這個(gè)政策是從2018年1月1日開始的,對(duì)于2019年做2018年企業(yè)所得稅清算時(shí)有效) 
計(jì)算計(jì)提的企業(yè)所得稅:80*20%=16萬元 
減免50%:16*50%=8萬元 
應(yīng)交企業(yè)所得稅:16-8=8萬元

啊貝 追問

2018-07-25 15:18

老師 你好 我想問一下 我獲得一 
張專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了 可是對(duì) 
方說有問題需要開紅字 我這邊已經(jīng) 
認(rèn)證了 怎么處理呢? 如果我沒認(rèn)證 
又怎么處理呢?

江老師 解答

2018-07-25 15:19

認(rèn)證了,就是按認(rèn)證后的金額做進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)方說開紅字發(fā)票,收到紅字發(fā)票及正確的藍(lán)字發(fā)票再進(jìn)行賬務(wù)處理。不影響你的賬務(wù)處理。

啊貝 追問

2018-07-25 15:26

收到紅字發(fā)票我是不是要做與原來 
相反的分錄,然后用藍(lán)字做正確 
分錄? 我這邊認(rèn)證了 我這邊需要 
稅控盤處理一下嗎

江老師 解答

2018-07-25 15:35

收到紅字發(fā)票 
借:原材料 (或庫存商品)  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   正數(shù) 
 
收到藍(lán)字發(fā)票重新認(rèn)證抵扣,與原來的分錄一樣處理。 
稅控盤不用處理

啊貝 追問

2018-07-25 15:43

我這邊認(rèn)證了抵扣了 我不需要開具 
紅字申請(qǐng)表嗎

江老師 解答

2018-07-25 15:51

這個(gè)可以是你們開,也可以是對(duì)方開具紅字申請(qǐng)表的

啊貝 追問

2018-07-25 15:57

即使我這邊認(rèn)證抵扣了 紅字申請(qǐng) 
也可以由對(duì)方開具 我這邊不用負(fù)責(zé)  
是吧

江老師 解答

2018-07-25 15:59

是的,雙方都可以開具的

啊貝 追問

2018-07-25 16:35

老師 你今天給我說的那個(gè)年應(yīng)納稅所得額不超100 應(yīng)納稅所得額減按百分之50 計(jì)算 然后在按照20%稅率 
交所得稅 若年所得稅是80,則 
應(yīng)該是80??50% 然后再??20%吧  
這個(gè)應(yīng)該是在第四季度報(bào)稅的時(shí)候 
用這個(gè)方式去計(jì)算 我理解的對(duì)嗎

江老師 解答

2018-07-25 16:37

是的,如果是2018年年應(yīng)納稅所得額小于100萬元,就是可以用這個(gè)公式計(jì)算,后面年度都是這樣的了。除非再有新的政策出臺(tái)

啊貝 追問

2018-07-25 16:41

老師 ,那你說在2019年做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有效 這是啥意思

江老師 解答

2018-07-25 16:46

因?yàn)?019年5月31日之前做2018年的企業(yè)所得稅年報(bào)

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