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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-24 11:48

你好!原分錄做紅字就可以

甜美的花瓣 追問

2018-07-24 11:50

我已經(jīng)沖銷了,多交稅款為負數(shù),下期可抵扣多交的稅款,這改怎么做會計分錄

QQ老師 解答

2018-07-24 11:53

你好!借方余額就可以

甜美的花瓣 追問

2018-07-24 11:58

借方余額?可以分別列出會計分錄出來嗎?

QQ老師 解答

2018-07-24 12:20

你好!本月開了紅字發(fā)票 
紅沖原來的錯誤憑證 
借;科目 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
做正確的藍字發(fā)票 
借:科目 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

甜美的花瓣 追問

2018-07-24 15:27

這個我知道,我的意思是我沖掉以后還是出現(xiàn)應交稅款為負數(shù),在“增值稅申報表22欄”填報本期應退稅額為“-562.14“,會計分錄怎么處理?下期增值稅申報時,可抵扣這稅款,會計分錄又該怎么處理?我們是小規(guī)模納稅人

QQ老師 解答

2018-07-24 15:30

你好!不用做賬務處理

甜美的花瓣 追問

2018-07-24 15:37

那下月我本來需要繳納增值稅的,也需要扣款的,那我抵扣了這“-562.14”不用從對公銀行賬戶扣款,肯定要做會計分錄的吧?

QQ老師 解答

2018-07-24 15:42

不用的只做要繳納的部分

甜美的花瓣 追問

2018-07-24 15:59

繳納的部分的會計分錄是怎么樣?

甜美的花瓣 追問

2018-07-24 16:00

扣款貸方本來是銀行存款,那抵扣上次稅款的貸方應該是什么科目

QQ老師 解答

2018-07-24 16:08

實際繳納時根據(jù)抵扣后數(shù)據(jù)   借:應交稅費—應交增值稅   貸:銀行存款就可以

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你好,什么原因產(chǎn)生的復數(shù)?。?/div>
2021-10-22 20:38:22
你好,0申報的,本期應補退稅額就不需要填了
2018-10-23 20:47:13
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好!原分錄做紅字就可以
2018-07-24 11:48:10
你好,計入營業(yè)外支出,借:應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出0.01 貸:銀行存款
2020-04-22 16:29:34
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