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甜美的花瓣
于2018-07-24 11:39 發(fā)布 ??3187次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-07-24 11:48
你好!原分錄做紅字就可以
甜美的花瓣 追問
2018-07-24 11:50
我已經(jīng)沖銷了,多交稅款為負數(shù),下期可抵扣多交的稅款,這改怎么做會計分錄
QQ老師 解答
2018-07-24 11:53
你好!借方余額就可以
2018-07-24 11:58
借方余額?可以分別列出會計分錄出來嗎?
2018-07-24 12:20
你好!本月開了紅字發(fā)票 紅沖原來的錯誤憑證 借;科目 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 做正確的藍字發(fā)票 借:科目 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018-07-24 15:27
這個我知道,我的意思是我沖掉以后還是出現(xiàn)應交稅款為負數(shù),在“增值稅申報表22欄”填報本期應退稅額為“-562.14“,會計分錄怎么處理?下期增值稅申報時,可抵扣這稅款,會計分錄又該怎么處理?我們是小規(guī)模納稅人
2018-07-24 15:30
你好!不用做賬務處理
2018-07-24 15:37
那下月我本來需要繳納增值稅的,也需要扣款的,那我抵扣了這“-562.14”不用從對公銀行賬戶扣款,肯定要做會計分錄的吧?
2018-07-24 15:42
不用的只做要繳納的部分
2018-07-24 15:59
繳納的部分的會計分錄是怎么樣?
2018-07-24 16:00
扣款貸方本來是銀行存款,那抵扣上次稅款的貸方應該是什么科目
2018-07-24 16:08
實際繳納時根據(jù)抵扣后數(shù)據(jù) 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款就可以
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小規(guī)模納稅人增值稅申報表應補退稅額是負數(shù)申報不了怎么辦
答: 你好,什么原因產(chǎn)生的復數(shù)???
零申報,增值稅申報表小規(guī)模納稅人主表本期應補退稅頷,是零嗎???
答: 你好,0申報的,本期應補退稅額就不需要填了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是小規(guī)模納稅人,開了紅字沖銷發(fā)票,在“增值稅申報表22欄”填報本期應退稅額為“-562.14“,會計分錄怎么處理?下期增值稅申報時,可抵扣這稅款,會計分錄又該怎么處理?
答: 你好!原分錄做紅字就可以
小規(guī)模增值稅申報表里應納稅額怎么計算?
討論
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-07-24 11:53
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