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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-25 08:25

你好,只有銷售貨物才會(huì)涉及銷項(xiàng)稅額
因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)是代墊款項(xiàng),只是通過應(yīng)收賬款核算,不涉及稅額的

助教 追問

2018-07-25 08:47

那老師是錯(cuò)的了

鄒老師 解答

2018-07-25 08:48

你好,是的
代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)當(dāng)給購(gòu)買方開具,而不是給銷售方開具的

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你好,只有銷售貨物才會(huì)涉及銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)是代墊款項(xiàng),只是通過應(yīng)收賬款核算,不涉及稅額的
2018-07-25 08:25:37
你是月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2020-06-09 15:09:29
您好!您說的第一句話是什么意思?一般什么情況下會(huì)借貸進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅,
2016-11-30 09:59:09
您好 發(fā)生的時(shí)候銷項(xiàng)在貸方 年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)懺诮璺?然后沒有余額
2019-10-04 12:30:21
銷項(xiàng)稅計(jì)入“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅”貸方 進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方 舉例:1、某企業(yè)8月期初“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅“借方余額50000元。本月進(jìn)項(xiàng)稅額120000元,本月銷項(xiàng)180000元,當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=180000-(50000+120000)=10000元 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)- 應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)- 未交增值稅 10000 繳納時(shí): 借:應(yīng)繳稅費(fèi)- 未交增值稅 10000 貸:銀行存款 10000 2、某企業(yè)8月期初“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅“借方余額50000元。本月進(jìn)項(xiàng)稅額120000元,本月銷項(xiàng)160000元,當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=180000-(50000+120000)=-10000元,出現(xiàn)這種結(jié)果表示當(dāng)月可抵扣稅金大于當(dāng)月銷項(xiàng)稅額,期末還有留抵10000,不用交稅,也不用做會(huì)計(jì)處理。
2022-03-19 10:07:02
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