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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-07-27 11:08

直接沖減應(yīng)付賬款對應(yīng)的單位明細(xì)就行。應(yīng)該不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

木木 追問

2018-07-27 11:18

科目余額表有期初數(shù),然后我這個月對應(yīng)沖應(yīng)付賬款對應(yīng)明細(xì),會出現(xiàn)往來科目赤字

何老師 解答

2018-07-27 11:19

查一下為什么付款超過欠款,如果的正常的付款,可以把差額放到預(yù)付賬款科目中

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直接沖減應(yīng)付賬款對應(yīng)的單位明細(xì)就行。應(yīng)該不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018-07-27 11:08:57
你好,就是科目不一樣,分錄是一個道理, 2.就是工程施工收到發(fā)票了沒有付款所以才這樣做
2020-06-10 11:20:13
你好 說下實際業(yè)務(wù) 這樣好判斷科目
2020-05-28 11:08:40
你好,如果沒有取得發(fā)票,只能是繼續(xù)掛賬的
2018-08-29 11:01:20
您好,是放在應(yīng)付賬款的后面的
2019-12-17 16:50:03
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