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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-07-27 11:08

直接沖減應(yīng)付賬款對應(yīng)的單位明細就行。應(yīng)該不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

木木 追問

2018-07-27 11:18

科目余額表有期初數(shù),然后我這個月對應(yīng)沖應(yīng)付賬款對應(yīng)明細,會出現(xiàn)往來科目赤字

何老師 解答

2018-07-27 11:19

查一下為什么付款超過欠款,如果的正常的付款,可以把差額放到預(yù)付賬款科目中

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相關(guān)問題討論
你好,就是科目不一樣,分錄是一個道理, 2.就是工程施工收到發(fā)票了沒有付款所以才這樣做
2020-06-10 11:20:13
你好 說下實際業(yè)務(wù) 這樣好判斷科目
2020-05-28 11:08:40
直接沖減應(yīng)付賬款對應(yīng)的單位明細就行。應(yīng)該不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018-07-27 11:08:57
你好,你所做的分錄是工程發(fā)生的成本,而不是結(jié)轉(zhuǎn)成本??
2021-04-22 10:56:54
你好!如果你有領(lǐng)用這個暫估的就要結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-10-19 10:46:20
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