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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-31 15:13

你好,作廢了就不需要做賬務(wù)處理的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 15:16

那下個月去領(lǐng)的時候可以多領(lǐng)出這些沒有開過的票張數(shù)么
需要沖紅什么么

鄒老師 解答

2018-07-31 15:16

你好,不可以多領(lǐng)這個作廢發(fā)票份數(shù)的
不需要紅沖,都已經(jīng)作廢了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 15:39

老師你看一下我是這樣登的,期初庫存現(xiàn)金我這里是0,現(xiàn)在也是0,所以說我發(fā)給你的一個截圖上面可用現(xiàn)金我覺得應(yīng)該是0不是900

鄒老師 解答

2018-07-31 15:40

你好,現(xiàn)在是0,那么可用期末只能是0 的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 15:47

是啊,但是這個位置是900,是什么原因呢?

鄒老師 解答

2018-07-31 15:48

你好,是不是數(shù)據(jù)計算錯誤了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 15:56

你看一下這個是這樣登嗎?

鄒老師 解答

2018-07-31 15:57

你好,你這個不是賬簿,而是自己制作的表格吧
取出現(xiàn)金,借方登記庫存現(xiàn)金增加,貸方登記銀行存款減少就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 16:05

怎么登記?不需要沖賬嘛?

鄒老師 解答

2018-07-31 16:06

你好,發(fā)生了什么業(yè)務(wù),就做相應(yīng)分錄,然后根據(jù)分錄登記相應(yīng)賬簿

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 16:29

老師,怎么把我打圈的地方做平?

鄒老師 解答

2018-07-31 16:29

你好,你這個可用現(xiàn)金設(shè)置的取數(shù)公式是?
都發(fā)生了哪些與現(xiàn)金有關(guān)的業(yè)務(wù)?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 17:42

就這一個業(yè)務(wù),同事報銷費用,我從公司賬號上面提取了現(xiàn)金付給他?

鄒老師 解答

2018-07-31 17:44

你好,期初庫存現(xiàn)金余額是0?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 17:48

是的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 17:49

你看一下這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-07-31 17:50

你好,按期末可用現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)也是0才是的

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增值稅專用發(fā)票作廢步驟: 1.發(fā)票持有人將作廢的發(fā)票交給開具發(fā)票的單位。 2.開具發(fā)票的單位收到作廢發(fā)票后,首先在發(fā)票上注明作廢原因,然后將其送至稅務(wù)機關(guān)進行備案。 3.稅務(wù)機關(guān)確認(rèn)完畢后,向發(fā)票持有人開具作廢發(fā)票備案回執(zhí)。 4.發(fā)票持有人收到作廢發(fā)票備案回執(zhí)后,需將發(fā)票和回執(zhí)一同銷毀,以避免重復(fù)使用。
2023-02-20 21:10:15
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 你好,做這個分錄,金額負(fù)數(shù)
2018-03-30 09:24:01
您好1不用單獨做賬
2017-06-19 11:27:30
就在開票系統(tǒng)中作廢就可以了
2017-07-13 12:24:18
稅局會通知發(fā)票接收方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2016-01-05 18:27:23
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