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萌噠噠的小蘿卜
于2018-08-02 10:50 發(fā)布 ??1813次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-08-02 10:51
你好,未申報是無法清卡的
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麻煩問下老師,購買金稅盤480是抵扣稅款還是應(yīng)納稅額呢?
答: 你好 可以全額抵扣稅額
金稅盤的抵減是不是要在這個表本期實(shí)際抵減稅額填了以后再主表的23欄應(yīng)納稅額減征額填就可以了吧
答: 是的,是的,一般納稅人還需要填寫 附表4 和減免表,是填寫2個附表,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營業(yè)期支付金稅盤年費(fèi)560元能否在增值稅應(yīng)納稅額中抵減
答: 沒問題,可以抵扣增值稅的。
老師,申報過了,也繳納過稅款了,發(fā)現(xiàn)和稅控盤上應(yīng)納稅額少了0.04,怎么辦?很多稅款都繳納過了。應(yīng)該怎么處理一下?
討論
老師您好!本次報稅,有個稅控盤扣減,在主表里面的填的對不對?還有就是填好抵扣之后應(yīng)納稅額合計是-208.15,這個對不對有沒有影響
老師,您好!22、23年金稅盤服務(wù)費(fèi)賬目已經(jīng)做了處理,但是稅務(wù)沒有處理,如何補(bǔ)抵應(yīng)納稅額?會計賬目已經(jīng)在當(dāng)年分別處理完成,是否還需要做補(bǔ)充處理?
個體戶購買金稅盤可以抵扣應(yīng)納稅額嗎?
在填申報表時,應(yīng)納稅為245 又填了應(yīng)納稅額減征額330(金稅盤年費(fèi)可以全額抵的),現(xiàn)在本期繳稅為負(fù),但是申報表就是保存不了顯示(本期繳稅小于應(yīng)納稅)怎么辦
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624656 個
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