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安之若素
于2018-08-03 16:29 發(fā)布 ??2296次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-03 16:31
你好 借;應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 做這個調整分錄
安之若素 追問
2018-08-03 16:40
老師那我到時候填寫增值稅納稅申報表,要在待抵扣進項稅額填寫金額嗎?
鄒老師 解答
2018-08-03 16:42
你好,是什么情況需要把已經認證的進項稅額調整到待抵扣進項稅額?
2018-08-03 16:43
就是哪個建不動產的材料,被我一次性抵扣了
2018-08-03 16:45
你好,這個是可以一次性抵扣的,購置不動產才是分期抵扣的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-08-03 16:40
鄒老師 解答
2018-08-03 16:42
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鄒老師 解答
2018-08-03 16:45