老師,因一同事產(chǎn)假,每個月公司給她交保險,等她修完產(chǎn)假。費用再補交回來, 例如,工資表她的為-300(公司為她交的社保),其余人的工資是1000,總共5個人,工資表應(yīng)發(fā)數(shù)5000,社保是1200,實發(fā)數(shù)是3500,憑證:應(yīng)付工資5000 其他應(yīng)收款----員工 300 其他應(yīng)收款----社保 1200 現(xiàn)金----- 3500,這樣我現(xiàn)金就對不上了
杉杉夕
于2018-08-07 17:15 發(fā)布 ??615次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-08-07 17:37
這個同事的社保錢數(shù)你應(yīng)該做其他應(yīng)收款
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你好,這個可以發(fā)工資用,別的沒有了
2019-11-05 16:34:30

你好 借 應(yīng)繳財政專戶款
2019-06-13 14:16:28

這個同事的社保錢數(shù)你應(yīng)該做其他應(yīng)收款
2018-08-07 17:37:38

您的分錄正確,還需要編制如下分錄:
借:營業(yè)外支出 1000
貸:其他應(yīng)收款 1000
2017-12-16 14:10:57

你好,可以這樣處理
2017-08-12 14:26:36
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杉杉夕 追問
2018-08-08 09:43
樸老師 解答
2018-08-08 10:55