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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-08-08 06:41

你好! 
不影響的。

蔣飛老師 解答

2018-08-08 06:42

1.根據(jù)紅字發(fā)票做分錄 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2018-08-08 06:43

2.9根據(jù)重新開的發(fā)票做分錄 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

蔣飛老師 解答

2018-08-08 06:44

你好! 
看到?jīng)],不影響以前年度損益的

L. 追問

2018-08-08 06:57

老師為什么不走以前年度損益調(diào)整???不是以前年度的收入嗎?

蔣飛老師 解答

2018-08-08 07:37

你好!更正以前的發(fā)票記錄,用負數(shù)沖回就可以了。

L. 追問

2018-08-08 07:47

沒看懂老師你說更正以前發(fā)票記錄什么意思。我是會計小白-_-||

蔣飛老師 解答

2018-08-08 07:49

看前面的分錄就可以了

蔣飛老師 解答

2018-08-08 07:50

1.根據(jù)紅字發(fā)票做分錄 
借:應(yīng)收賬款-117 
貸:主營業(yè)務(wù)收入-100 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-17 
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2018-08-08 07:50

2.根據(jù)重新開的發(fā)票做分錄 
借:應(yīng)收賬款117 
貸:主營業(yè)務(wù)收入100 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)17

蔣飛老師 解答

2018-08-08 07:51

主營業(yè)務(wù)收入100-100=0 
看到?jīng)]?

蔣飛老師 解答

2018-08-08 07:51

你好! 
不影響損益的

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相關(guān)問題討論
你好! 不影響的。
2018-08-08 06:41:11
你好,是購進發(fā)票,還是銷售發(fā)票?
2019-03-20 11:37:48
借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)
2018-04-23 14:03:39
你好,要用以前年度損益分錄 1借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)收賬款? 2.? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 貸:以前年度損益調(diào)整 3、借:利潤分配—未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整 4借:盈余公積-法定盈余公積? 貸:利潤分配-未分配利潤? 2和4是有需要再做
2024-03-27 14:51:29
您好,不會自動到2017年度的系統(tǒng)里面去,用以前年度損益調(diào)整是為不影響今年的收入成本費用
2019-01-29 17:00:10
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