
應收去年建帳的時候建多了,今年我只想把應收調(diào)整,其他不變,怎么做呢?
答: 您描述的情況屬于以下哪種:一是多確認收入導致應收賬款掛賬多了。二是單位采用盤點方式建賬,建賬時多記了應收賬款的金額。
去年的應收帳款數(shù)是22300,今年要進期初的是32800,我們對出來少收了對方的款,今年新建帳套,那去年的應收帳款數(shù)要做什么分錄調(diào)整啊,還是不用管
答: 去年的應收帳款數(shù)是22300,今年年初余額32800,應收帳款不是多了嗎。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前一直在做公司的內(nèi)帳,有5年了,特別簡單,就做了個流水,現(xiàn)在我想學習建賬,把公司的賬完善起來,但是前期的不可能重新整理出來,而且有些應收應付我都不知道價格,或者價格后期會調(diào)整,有什么辦法可以從現(xiàn)在開始重新建賬嗎?把報表完善,學會做了內(nèi)帳我才敢去做公司外帳
答: 您描述的情況應該采用盤點的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤點資產(chǎn)和負債的金額,資產(chǎn)和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。


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2018-08-09 14:00
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