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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-08-09 13:56

您描述的情況屬于以下哪種:一是多確認收入導致應收賬款掛賬多了。二是單位采用盤點方式建賬,建賬時多記了應收賬款的金額。

追問

2018-08-09 14:00

我入職時前會計帳務不清,應收是跟業(yè)務對的,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有兩個其實已經(jīng)收了錢的,不存在應收了

追問

2018-08-09 14:01

整盤帳不對,重新確認銀行,重新確認應收,應付建的,這種情況現(xiàn)在只想沖掉兩筆應收,其他不動,應該用什么科目呢老師?

方亮老師 解答

2018-08-09 14:01

您的意思是應收賬款已經(jīng)收到款項,只是沒有入賬對嗎?

追問

2018-08-09 14:04

整盤帳不對,重新確認銀行,重新確認應收,應付建的,這種情況現(xiàn)在只想沖掉兩筆應收,其他不動,應該用什么科目呢老師?

追問

2018-08-09 14:05

去年的帳不管的了,我們現(xiàn)在只管18年的帳

追問

2018-08-09 14:10

現(xiàn)在去年的利潤分配也不對的,老板內(nèi)定了一個利潤,現(xiàn)在也要調(diào)整,只管今年的對就行,這個應該怎么調(diào)整下呢老師

方亮老師 解答

2018-08-09 14:20

借:利潤分配-未分配利潤 
貸:應收賬款

追問

2018-08-09 14:22

這樣利潤分配不就又對不上了嗎

方亮老師 解答

2018-08-09 14:44

1、編制分錄肯定會涉及到兩個以上科目,否則不符合有借必有貸,借貸必相等。 
2、如果是中途采用盤點方式建賬,說明應收賬款確認多了,此種情況應該調(diào)整利潤分配: 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:應收賬款 
3、如果是收到款項沒有入賬,分錄如下: 
借:銀行存款 
貸:應收賬款

追問

2018-08-09 14:51

我利潤分配數(shù)錯的,這是去年內(nèi)定的利潤,現(xiàn)如何調(diào)整呢老師?

方亮老師 解答

2018-08-09 15:02

老師沒有看明白您發(fā)送的圖表,請您清晰、完整的描述一下具體的錯誤原因。

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您描述的情況屬于以下哪種:一是多確認收入導致應收賬款掛賬多了。二是單位采用盤點方式建賬,建賬時多記了應收賬款的金額。
2018-08-09 13:56:30
去年的應收帳款數(shù)是22300,今年年初余額32800,應收帳款不是多了嗎。
2017-01-19 13:19:06
你好同學,這個建議寫一個情況說明,然后沖減了。
2021-11-14 21:48:05
您描述的情況應該采用盤點的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤點資產(chǎn)和負債的金額,資產(chǎn)和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
2017-08-07 17:15:19
你建賬期初數(shù)是應該要平的 不平的話不合適 你用個空白的資產(chǎn)負債表 把所有填寫進去 看平不平 應該是不平的 差額放進未分配利潤 確保其他科目數(shù)據(jù)正確的情況下
2019-03-07 15:05:40
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