
公司公賬戶轉(zhuǎn)給出納,出納用于發(fā)工資,怎么做分錄?
答: 您好!轉(zhuǎn)給出納的時(shí)候:借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人
用出納賬戶發(fā)工資分錄怎么做
答: 單位資金先轉(zhuǎn)到出納賬戶 借:其他應(yīng)收款-出納 貸:銀行存款 用出納賬戶發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-出納
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!公司員工這月未工資,有社保,出納把個(gè)人社保填在應(yīng)發(fā)工資欄,如這月個(gè)人社保247.5元,應(yīng)發(fā)工資欄247.5怎樣做分錄老師?
答: 你好,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保 交社保 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
你好老師,請問如果要是這種情況我怎樣去做賬,就是客戶付給我們款,我們業(yè)務(wù)人員會墊付99元,但是這99元在發(fā)工資時(shí)會給客戶發(fā)過去,請問這種的賬目怎么去做分錄?
發(fā)工資多發(fā)了3700塊錢,多發(fā)的已經(jīng)退回單位公賬了,怎么做分錄呀?計(jì)提時(shí)沒有多計(jì)提,兩個(gè)人的打卡失敗重復(fù)發(fā)放了

