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洋洋得意
于2018-08-10 19:44 發(fā)布 ??724次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-10 19:45
你好,跨月是無法作廢的,需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷 你單位取得負數(shù)發(fā)票,按購進相反分錄處理
洋洋得意 追問
2018-08-10 19:52
老忤,我需要作個進項稅轉(zhuǎn)出的分錄么 <br>
寫錯了,老師
鄒老師 解答
2018-08-10 19:53
你好,不需要轉(zhuǎn)出,而是取得負數(shù)進項發(fā)票做 之前購進相反分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出與進項負數(shù)不是一回事的
2018-08-10 19:57
老師,再請問,比如我這筆進項不讓抵扣了,我應該怎么作分錄?
2018-08-10 20:00
你好,取得進項負數(shù)發(fā)票 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2018-08-10 20:04
老師,我不作負數(shù)發(fā)票,比如稅局不讓抵扣這筆,我怎么作分錄?
2018-08-10 20:07
你好,那就是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-08-10 20:11
老師,如果這筆跨年,去年12月發(fā)生 ,今年1月作進項稅轉(zhuǎn)出,應怎樣做
2018-08-10 20:14
你好,這個需要轉(zhuǎn)出的商品有對外銷售嗎
2018-08-10 20:16
老師,您分別和我講一下,銷售和不銷售的處理唄,謝謝老師
2018-08-10 20:20
你好 銷售了 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 沒有銷售 借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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洋洋得意 追問
2018-08-10 19:52
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2018-08-10 19:52
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2018-08-10 19:53
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2018-08-10 20:00
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