一般納稅人企業(yè),上月產(chǎn)生增值稅,月末計提 會計分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1萬元本月繳納增值稅 會計分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1萬元 貸:銀行存款 1萬元然后我的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費一欄 顯示的是負(fù)數(shù)1萬元這個就有點迷糊了
仰望星空
于2018-08-13 16:58 發(fā)布 ??1220次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-08-13 16:59
我計提 然后繳納 資產(chǎn)負(fù)債表的一欄應(yīng)該為0 嗎?
還是我的哪一步出現(xiàn)問題了
相關(guān)問題討論

你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13

老師,本期留抵稅額和財務(wù)報表應(yīng)交稅費的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
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江老師 解答
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