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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-13 16:59

我計提 然后繳納 資產(chǎn)負(fù)債表的一欄應(yīng)該為0 嗎? 
 
還是我的哪一步出現(xiàn)問題了

江老師 解答

2018-08-13 17:00

這個可能是資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列有誤,正常如果是交稅的話,應(yīng)交增值稅是10000元,另外還有需要交的城建稅、教育費附加、地方教育費附加,這個也需要計提計入稅金及附加科目,貸方是應(yīng)交稅費

仰望星空 追問

2018-08-13 17:04

附加沒有問題,都是正常計提,然后繳納?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的金額就差在增值稅的金額

仰望星空 追問

2018-08-13 17:06

就是繳納以后沒有預(yù)交也沒有留底,應(yīng)交稅費一欄應(yīng)該是為0吧?

江老師 解答

2018-08-13 17:09

是的,如果沒有預(yù)交也沒有留底應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅一欄是0

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相關(guān)問題討論
你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
老師,本期留抵稅額和財務(wù)報表應(yīng)交稅費的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
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