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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-13 16:59

我計提 然后繳納 資產(chǎn)負債表的一欄應該為0 嗎? 
 
還是我的哪一步出現(xiàn)問題了

江老師 解答

2018-08-13 17:00

這個可能是資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)填列有誤,正常如果是交稅的話,應交增值稅是10000元,另外還有需要交的城建稅、教育費附加、地方教育費附加,這個也需要計提計入稅金及附加科目,貸方是應交稅費

仰望星空 追問

2018-08-13 17:04

附加沒有問題,都是正常計提,然后繳納?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表的金額就差在增值稅的金額

仰望星空 追問

2018-08-13 17:06

就是繳納以后沒有預交也沒有留底,應交稅費一欄應該是為0吧?

江老師 解答

2018-08-13 17:09

是的,如果沒有預交也沒有留底應交稅費——應交增值稅一欄是0

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你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
老師,本期留抵稅額和財務報表應交稅費的關系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好,結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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