
會(huì)計(jì)做帳需要把原材料和輔料分清楚嗎?
答: 這個(gè)如果要求核算精細(xì),需要分清楚的了
我10月份進(jìn)原材料沒做帳,做到11月可以嗎?
答: 你好!這個(gè)是可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,原材料因存放不當(dāng)?shù)雀鞣N原因報(bào)損,怎樣做帳務(wù)處理?謝謝
答: 一般會(huì)計(jì)必須知道:處理之前 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 審批之后 借:管理費(fèi)用(人為因素;公司承擔(dān)或責(zé)任人找不到)或營業(yè)外 支出(火災(zāi)等自然災(zāi)害引起)或其他 應(yīng)收款(要某人或保險(xiǎn) 公司賠的) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢


學(xué)徒 追問
2018-08-14 15:12
袁老師 解答
2018-08-14 15:33
學(xué)徒 追問
2018-08-14 15:38
袁老師 解答
2018-08-14 15:59