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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-17 08:34

一、 支付稅控服務費 
借:管理費用——辦公費280 
貸:庫存現(xiàn)金280 
二、減免稅費 
借:管理費用——辦公費   -280 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)280 
管理費用此時減少280元,這個對本年利潤而言是增加本年利潤280元

過往云煙 追問

2018-08-17 08:36

我從報表上看資產(chǎn)負債表和利潤表差額280元,需不需要調(diào)整哪里

江老師 解答

2018-08-17 08:37

這個不會差280元,肯定是報表做的有問題。要不就是資產(chǎn)負債表做錯,要不就是利潤表做錯了 
我估計是你管理費用多做了280元 
這樣導致的

過往云煙 追問

2018-08-17 08:39

我之前是貸管理費用280,現(xiàn)在怎么調(diào)整一下呀

過往云煙 追問

2018-08-17 08:41

系統(tǒng)可能默認只結(jié)轉(zhuǎn)借方進損益,有可能貸方管理費用就漏掉了

過往云煙 追問

2018-08-17 08:45

管理費用沒有多做,一借一貸也抵銷了

江老師 解答

2018-08-17 08:54

就是你將減免稅的按我的分錄進行處理,就對了。管理費用結(jié)轉(zhuǎn)你肯定是多結(jié)轉(zhuǎn)了280元。你去看

過往云煙 追問

2018-08-17 09:04

沒有呢,你看一下我做的憑證,已經(jīng)抵銷了

江老師 解答

2018-08-17 09:06

13號全額抵扣時還是將分錄做在借方-280元。你的利潤表我看一下 
應該是利潤表出了問題

過往云煙 追問

2018-08-17 09:09

這是三月份的

江老師 解答

2018-08-17 09:10

再弄一個本月的科目余額表,我?guī)椭銠z查一下 
就是一級科目余額表就行了

過往云煙 追問

2018-08-17 09:13

所有管理費用明細帳

江老師 解答

2018-08-17 09:16

我說吧,你的管理費用本月數(shù)應是62170.62-280,你的利潤表中寫了62170.62元,多寫280元

過往云煙 追問

2018-08-17 09:18

當月實際發(fā)生的管理費用280當月抵掉了呀,那我現(xiàn)在做什么分錄調(diào)整一下呢

江老師 解答

2018-08-17 09:20

你只用將13#憑證貸方的280元,改成借方的-280元,你的管理費用本月數(shù)就是(62170.62-280)

過往云煙 追問

2018-08-17 09:33

我報表都報出去了,現(xiàn)在返回去調(diào)整有沒有題,后期的報表數(shù)字又不好對應了,直接在8月做調(diào)整分錄可以嗎?

江老師 解答

2018-08-17 09:43

這個沒有調(diào)整分錄的。只能在8月份管理費用少錄入280元,這樣處理

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相關問題討論
同學你好,一般情況下,是資產(chǎn)負債表的未分配利潤項目取數(shù)公式不正確的原因。
2022-07-30 22:19:52
是的,要是只有管理費用話,那這個是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 到時候是在資產(chǎn)負債表這個在未分配利潤欄次體現(xiàn)
2019-04-08 12:45:31
你好資產(chǎn)負債表體現(xiàn)在利潤分配未分配利潤中
2019-08-12 12:34:56
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
應交稅費是負數(shù),表示期末有留抵增值稅稅額; 未分配利潤是負數(shù),表示企業(yè)一直是虧損狀態(tài) 這個是不準調(diào)的
2017-08-04 19:19:01
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