
小規(guī)模稅務(wù)局代開專票,稅控盤服務(wù)費(fèi)可抵減嗎?
答: 您好,是可以抵減的
公司是小規(guī)模納稅人,買了稅控盤,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎
答: 自己能開票的話,就不能去稅務(wù)局代開發(fā)票了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在3月份稅率不是變成百分之一了,我在報(bào)表上哪里填了,(稅務(wù)局代開加稅控盤開的加起來(lái)超過了30萬(wàn)了)
答: 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào))有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

