老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點 答

增值稅抵扣認證的操作流程視頻
答: 您好,可以來會計學(xué)堂學(xué)習(xí)
老師增值稅一般納稅人去稅務(wù)局認證麻煩嗎?增值稅抵扣是怎么流程?
答: 一般納稅人增稅務(wù)局認證很簡單。增值稅抵扣的流程是:公司取得增值稅專用發(fā)票——到主管國稅局認證進項稅發(fā)票——認證通過后做當期的進項稅額——下月初增值稅申報表中申報進項稅,進行抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進口增值稅抵扣流程?
答: 您好!抵扣的流程是這樣的:1.在簽訂進口貨物合同后的5日內(nèi)應(yīng)該到當?shù)氐亩悇?wù)局做備案登記(有的區(qū)不用登記)2.取得的海關(guān)進口增值稅票就是一聯(lián)( 既是發(fā)票聯(lián)又是抵扣聯(lián)),如果你們單位沒有進出口權(quán),是托報關(guān)公司辦理的,右上交的臺頭,應(yīng)該是雙臺頭,也就是你們公司的名稱跟報關(guān)公司的名稱,誰交的稅稅的名字在上面,如果是報關(guān)公司代繳的,你們要支付給他們才能抵扣.3.征期錄入納稅報表時,在申報系統(tǒng)中,有張海關(guān)增值稅抵扣表,按表格上的要求填列.4.低扣的期限也是自開票之日起,180天有效,但貨款必須已經(jīng)支付,進口增值稅票上的合同號應(yīng)該就是你們簽訂的進口貨物合同的編號,要一致才能抵扣.5.你稅票上的增值稅就是你可以抵扣的金額,前面的不含稅貨款中已經(jīng)含關(guān)稅跟消費稅了,甚至還包括了運費與保險費,是完稅價格.但有些東西是免關(guān)稅的.進口增值稅=(貨物價款+關(guān)稅+消費稅+運費+保險費)*17%6,如果有關(guān)稅與消費稅,還應(yīng)該單獨有張稅票,它與增值稅不在一張上.是單獨繳納的.報稅時應(yīng)帶齊的材料: 1.系統(tǒng)中打印的海關(guān)進項增值稅抵扣明細表.2.進項票復(fù)印件及原件.3.進口貨物的合同復(fù)印件與原件.4.支付貨款的憑證復(fù)印件與原件( 我們公司是代理報關(guān),不直接付匯,只提供付給報關(guān)公司的人民幣匯款憑證,如你公司直接付匯,好像要提供匯水單與核銷單)然后讓專管員審核簽字,才能去申報.所以我給你提供的信息是需要你了解各大概,還是要以向?qū)9軉T咨詢?yōu)橹?

