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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-21 11:47

你好,把預(yù)收和應(yīng)收的余額進行沖抵 
借:預(yù)收賬款 
   貸:應(yīng)收賬款

阿涅 追問

2018-08-21 11:49

老師,已經(jīng)交了稅,還是應(yīng)該這樣調(diào),而不是調(diào)整以前年度損益嗎?

何老師 解答

2018-08-21 11:50

調(diào)整不涉及損益類科目,只是資產(chǎn)負債表項目之間的調(diào)整,不用以前年度損益調(diào)整科目

阿涅 追問

2018-08-21 11:51

好的,謝謝老師,那么調(diào)賬的時候應(yīng)該用什么作為附件呢

何老師 解答

2018-08-21 11:52

把收預(yù)收款的記賬憑證、確認收入的記賬憑證的復(fù)印件

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2017-03-20 16:45:51
你好!思路是對的 發(fā)生已結(jié)轉(zhuǎn)收入的退費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -58.25 應(yīng)交稅費-增值稅-1.75 銀行存款 60 ……做這個分錄 借:預(yù)付賬款 -60 貸:預(yù)付賬款 -60 …不作這個分錄
2020-06-05 16:04:17
你好,把預(yù)收和應(yīng)收的余額進行沖抵 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2018-08-21 11:47:08
你好,是不需要應(yīng)交稅費。
2020-06-01 16:23:24
你好 需要把之前的無票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票再做收入分錄
2019-11-06 09:16:40
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