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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-23 17:11

你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 
比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應(yīng)付賬款。

會敏 追問

2018-08-23 17:16

付款的時候比如應(yīng)付44372.5,實付款44370,怎樣做呢?

宋生老師 解答

2018-08-23 17:17

您好!借應(yīng)付賬款44372.5 貸銀行存款44370 營業(yè)外收入

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你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應(yīng)付賬款。
2018-08-23 17:11:25
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,如果前面和這個供應(yīng)商有應(yīng)付賬款掛賬,然后后面可以對沖借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款, 小件用完了,是用到哪里了?,
2020-07-24 14:19:10
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2018-10-01 10:49:24
掛對方公司的往來款,歸還的時候沖掉往來就行了
2018-09-04 15:48:52
你好,你在應(yīng)付賬款核算就行了,不用再設(shè)應(yīng)收賬款。
2016-11-03 14:36:58
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