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錚錚
于2018-08-27 10:51 發(fā)布 ??2310次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-08-27 10:52
你好, 借:應收票據(jù) (票面金額) 貸:財務費用- (差額) 銀行存款 (實際支付款項金額)
錚錚 追問
2018-08-27 11:03
沒有業(yè)務往來 也是這么做嗎
何老師 解答
2018-08-27 11:04
可以這樣處理的啊
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承兌匯票怎么做賬,是一年的。還沒到期,客戶給的承兌匯票我把他轉(zhuǎn)到別的公司了怎么做賬
答: 票據(jù)支付,借 應付賬款貸應收票據(jù)
接收電子承兌匯票怎么做賬
答: 你好,借;應收票據(jù),貸;應收賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電子承兌匯票怎么打印出來做賬,都分不清楚哪個是收哪個是支了
答: 你可以截圖打印出來的,然后標注一下
別人給10萬承兌匯票別人又讓這轉(zhuǎn)走7萬給他怎么做賬
討論
承兌匯票是買來的,怎么做賬?
公司以29萬買進29.5萬的承兌匯票該如何做賬
老師,今天我們客戶有轉(zhuǎn)一份電子承兌匯票給我司,但是我們沒有及時簽收,要明天才能簽收,請問明天簽收后做賬應該做入6月份還是做入7月呢?
請問我們公司找外面公司貼現(xiàn)了20萬的承兌匯票,應該怎么做賬?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2791 個
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錚錚 追問
2018-08-27 11:03
何老師 解答
2018-08-27 11:04