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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-27 11:42

你好,都是進項發(fā)票,怎么稅額會有0.01的差額呢? 
能提供一下你所提到差額各自的圖片?

青春俠 追問

2018-08-27 11:51

老師,你看一下

鄒老師 解答

2018-08-27 11:53

你好,增值稅是26213.59,沒有看到與那里有0.01的差額啊

青春俠 追問

2018-08-27 11:53

前面三個加起來是66407.76    最好一張進項稅是66407.77  2280000分開開的發(fā)票

鄒老師 解答

2018-08-27 11:56

你好,這個是你單位開具的銷項發(fā)票,而不是進項發(fā)票吧 
你需要根據(jù)你發(fā)票的收入,稅額做主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅分錄 
數(shù)據(jù)以發(fā)票上面的數(shù)據(jù)為準就是了

上傳圖片 ?
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不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21
你好,都是進項發(fā)票,怎么稅額會有0.01的差額呢? 能提供一下你所提到差額各自的圖片?
2018-08-27 11:42:07
認證不抵扣的不上表,認證抵扣的填入進項稅額欄次
2021-04-26 17:11:32
借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2016-05-06 10:46:22
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