有一張專票,但這個月沒銷項(xiàng),所以這個月不想認(rèn)證,憑證這樣做沒?借 原材料 9萬借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬貸 應(yīng)付賬款 10萬下個月認(rèn)證時 作分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬貸 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬
咖啡糖
于2018-08-28 22:38 發(fā)布 ??544次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-08-28 22:41
您好,認(rèn)證前入賬時,應(yīng)該是借,原材料 9萬,借 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,貸 應(yīng)付賬款 10萬,下個月認(rèn)證時 作分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬,貸 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬
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借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-20 17:01:58

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好;? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅先把這個 金額轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結(jié)轉(zhuǎn)了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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