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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-08-28 22:41

您好,認(rèn)證前入賬時,應(yīng)該是借,原材料 9萬,借 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,貸 應(yīng)付賬款 10萬,下個月認(rèn)證時 作分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬,貸 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬

咖啡糖 追問

2018-08-28 22:47

老師,我做的和你一樣呀! ????

王雁鳴老師 解答

2018-08-28 22:48

您好,那就對了,只是您簡化了一點(diǎn)點(diǎn)。

咖啡糖 追問

2018-08-28 23:00

當(dāng)我這個月要交增值稅2萬元,老師你個分錄我看看,因?yàn)槟銈冇袀€老師說我應(yīng)該先計(jì)提,我沒想得通。我的分錄直接是  借  應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一已交稅金  2萬 
貸   銀行存款

王雁鳴老師 解答

2018-08-28 23:03

您好,如果應(yīng)交增值稅是2萬元的話,還有一筆分錄是,借;銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),3萬元。

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借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-20 17:01:58
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好;? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅先把這個 金額轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結(jié)轉(zhuǎn)了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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