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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-31 10:33

你好 
企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備     貸:壞賬準(zhǔn)備   2000 
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準(zhǔn)備    貸:應(yīng)收賬款2000

堅持 追問

2018-08-31 11:25

老師那資產(chǎn)減值損失在資產(chǎn)負(fù)債表中填在哪兒呢

鄒老師 解答

2018-08-31 11:25

你好,在期末未分配利潤 填寫

堅持 追問

2018-08-31 12:06

需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,另外做一個分錄,還是直接
企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 2000 
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款2000,然后把資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備 這個數(shù)填在未分配利潤就可以,

鄒老師 解答

2018-08-31 12:44

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;本年利潤  貸;資產(chǎn)減值損失
然后把這個發(fā)生額計入期末未分配利潤欄次的

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你好 企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 2000 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款2000
2018-08-31 10:33:13
魚票這個是什么
2019-03-11 09:47:56
你收到的魚票怎么做的分錄
2019-03-11 10:16:35
如果按工程項目來確定收入,那必須在工程結(jié)束才能開發(fā)票,平常收到款計入預(yù)收賬款,不要涉及稅。只有在工程項目完成后,根據(jù)應(yīng)收工程款確定收入,將預(yù)收款轉(zhuǎn)入營業(yè)收入,并開具發(fā)票,同時申報繳稅。 但是,根據(jù)你公司的實際情況來說,應(yīng)該以每月收款開具發(fā)票為收入,納入會計核算,及時申報納稅。 分錄為 營業(yè)收入 借:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)收賬款)貸:主營業(yè)務(wù)收入 對于你按期開發(fā)票結(jié)款的。 你直接走主營業(yè)務(wù)收入就可以了。 因為你不形成預(yù)收了。
2019-09-18 19:35:44
你好,借;銀行存款等科目 ,貸;應(yīng)收賬款等科目
2019-07-16 14:59:42
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