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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-08-31 16:56

是的,您的理解正確。

?蘭博基尼 追問(wèn)

2018-09-01 17:15

但是,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,怎么辦啊

方亮老師 解答

2018-09-01 17:25

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證抵扣不影響紅字分錄的編寫:
1、編制紅字分錄:
借:銀行存款
貸:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2、重新編制分錄:
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

?蘭博基尼 追問(wèn)

2018-09-02 19:37

老師,那是這個(gè)提折舊還是下個(gè)月提折舊啊

方亮老師 解答

2018-09-03 09:53

應(yīng)該從原材料入賬的次月計(jì)提折舊,沒(méi)有計(jì)提的月份應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提。

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是的,您的理解正確。
2018-08-31 16:56:27
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好,建議放到其他應(yīng)付款里面。
2021-05-14 09:04:46
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
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