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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-09-04 14:38

應該在附表四本期發(fā)生額和本期應抵減稅額填寫數(shù)據(jù),抵扣時填寫到本期實際抵減稅額欄。

smile 追問

2018-09-04 14:49

老師,我們是季度申報增值稅,我七月入賬的,是到10月申報還是八月申報啊,假如我本期發(fā)生額480,這個月不抵扣應遞減稅額就填0,然后等到我以后要第抵扣的時候再應遞減稅款里面填480嗎

方亮老師 解答

2018-09-04 14:50

是到10月申報。是的。祝您工作愉快!

smile 追問

2018-09-04 14:56

還有一個問題啊,老師,這個抵扣的時限是一年,那我是到明年2月之后就不好抵扣了,還是按照我申報的時間,今年十月申報的,到明年十月之前抵扣啊

方亮老師 解答

2018-09-04 14:58

到明年十月之前抵扣。

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相關問題討論
您好,是的,會計分錄就是這么做。
2020-11-30 17:17:58
你好,小規(guī)模納稅人是借應交稅費――應交增值稅,借管理費用紅字,一般納稅人是借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字。所以你說的減免稅額是一般納稅人適用
2019-05-19 07:04:51
你好,有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
購買發(fā)生時,借管理費用—辦公費 貸現(xiàn)金 抵稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 15:02:33
消費稅是沒有減免優(yōu)惠的
2019-02-24 11:27:07
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