
老師您好,我們公司是多媒體公司,我們公司在收到合同時確認收入 例如 借:應收賬款390000 貸 主營業(yè)務收入390000,這樣我們就虛增啦利潤,我們預算表里面預估成本191800 但是沒有做預提成本,現(xiàn)在已經實際發(fā)生啦55698.98元費用現(xiàn)在我想調整分錄 體現(xiàn)我的成本,不然老板就不知道我們收到的錢夠不夠我們成本的支出
答: 你應該收到錢的時候做收入的呀,或者開票的時候
老師,您好!請問確認收入的帳不是:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交銷項稅
答: 是的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅銷項稅(一般納稅人用銷項這個科目)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內賬,2018年12月確認收入20000元,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,2019年1月,因服務內容變更,實際收款15000,如何做賬
答: 借:營業(yè)收入 5000 貸:應收賬款 視為銷售退回處理。


永無止境的學習 追問
2018-09-04 18:13
鄒老師 解答
2018-09-04 19:09