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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-05 15:12

你好,是一般納稅人的增值稅?

ID 追問

2018-09-05 15:16

一般納稅人

ID 追問

2018-09-05 15:21

是的

鄒老師 解答

2018-09-05 15:21

你好,按銷項稅額減去進項稅額計算 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

ID 追問

2018-09-05 15:43

減去后是負數(shù)怎么辦?

鄒老師 解答

2018-09-05 15:44

你好,就不需要做這個分錄

ID 追問

2018-09-05 15:52

就不需要交增值稅了嗎?

鄒老師 解答

2018-09-05 15:54

你好,是的,因為進項都超過銷項了,有留底稅額,不需要繳納增值稅的

ID 追問

2018-09-05 15:58

那增值稅申報就是零申報,對嗎?

鄒老師 解答

2018-09-05 15:59

你好,增值稅應(yīng)納稅額是0 
收入,銷項,進項還是需要據(jù)實填寫的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
老師。答案的解釋是這樣的,就是下面的圖片,請問是什么原因,謝謝
2016-07-26 10:56:22
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-01-06 10:28:27
你好,是一般納稅人的增值稅?
2018-09-05 15:12:46
不是單純銷項減進項嗎?
2017-02-24 16:26:42
計提增值稅跟加計低減沒有關(guān)系被,只有交的時候再進行扣除
2019-07-29 16:00:55
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