7月份收到專票一張,借:管理費(fèi)用9179.49 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交進(jìn)項稅1560.51 貸:銀行存款10740 該進(jìn)項稅已認(rèn)證。8月份發(fā)現(xiàn)該專票不能抵扣,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用:1506.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。你看做的會計分錄對不。
颶風(fēng)
于2018-09-06 15:54 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好!分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20

你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54

借;待處理財產(chǎn)損益 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2016-11-18 17:25:15

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
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