
老師,我們公司石材加工(購進(jìn)花崗巖,運(yùn)回后把邊角磨平就出售)這個(gè)過程算不算加工,我們開的銷售發(fā)票都是9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)。這一過程我要怎么做賬務(wù)處理。
答: 你好!算是加工,其實(shí)你這個(gè)不算是建筑服務(wù),除非你還給人去裝
請(qǐng)問老師,七月的銷售發(fā)票在八月份才開出來,然后買進(jìn)貨物的發(fā)票對(duì)方也是八月開出,我八月才收到,因?yàn)樵趫?bào)完稅繳稅完成才收到,所以沒有認(rèn)證,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這兩筆業(yè)務(wù)在七月要進(jìn)行賬務(wù)處理,我是要怎么做賬才正確呢?
答: 和實(shí)際差了一個(gè)月,做到八月份就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前1一6月份銷售發(fā)票沒開但做賬了,這個(gè)月都開票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,可以做:先沖紅之前未開票的收入憑證,然后按照開票的再做收入憑證,這樣就好了。

