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我是女爺們
于2018-09-07 09:30 發(fā)布 ??561次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2018-09-07 11:44
你好,就填在正常申報的里面,只不過數(shù)據(jù)是負數(shù)
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上個月紅沖了一張去年10月份的票,是17的,沒有再開17的,報增值稅的時候,紅沖的這個數(shù)往哪里填呢
答: 你好,就填在正常申報的里面,只不過數(shù)據(jù)是負數(shù)
上個月專票開票退回,這個月紅沖,開的正數(shù)票小于紅沖數(shù),也就是這個月收入合計為負數(shù),怎么申報增值稅申報
答: 這個只能去稅局大廳做手工申報了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅紅沖,應交增值稅是負數(shù),申報時有沒有要注意的
答: 這種情況的話,你得需要去稅務局。
個體戶季度申報增值稅報表,紅沖數(shù)字大于收入數(shù)字。怎么填寫
討論
一般納稅人申報增值稅紅沖數(shù)據(jù)填在哪里?
5月紅沖4月的發(fā)票,做賬時要體現(xiàn)紅沖的增值稅嗎?還是可以按實際的正數(shù)發(fā)票增值稅額錄入
沖紅發(fā)票后出現(xiàn)負數(shù)要怎么申報增值稅?
紅字發(fā)票沖紅,賬務上處理直接做負數(shù)對沖,增值稅申報要填寫處理嗎。
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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