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送心意

紅紅老師

職稱,中級會計師

2018-09-09 10:50

你們第8項中寫道盤虧批準前: 
借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢    126500 
    貸:原材料-K材料盤虧                                  126500 
你們第9項中又寫道盤虧批準后: 
借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢    146740 
    貸:原材料-K材料盤虧                                  126500 
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)   20240 
借:管理費用-K材料盤虧    146740 
    貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢    146740 
我認為你們這個分錄做的太過于啰嗦,請給予說明,謝謝!

紅紅老師 解答

2018-09-09 20:11

你好,因為這樣的盤點業(yè)務(wù)需要分2步來處理,第一步:盤點后要進行調(diào)帳,把帳面調(diào)整與實物相同樣,第二步:再根據(jù)處理結(jié)果,計入相關(guān)的科目,所以不能如你所寫一步到位。親,如有任何疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~

平安平淡一生足以 追問

2018-09-10 08:38

那你第8項中的借方待處理財產(chǎn)損溢126500元怎么抵沖?

紅紅老師 解答

2018-09-10 10:15

親,這個問題是這樣的,第9個業(yè)務(wù)重復(fù)做了原材料的調(diào)帳,學(xué)堂網(wǎng)站現(xiàn)在已經(jīng)修正了。請去查看一下,如果還有問題,請繼續(xù)提問,非常感謝你提出的問題~

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2017-07-07 10:09:30
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 :管理費用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費用 借: 管理費用 110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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