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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-10 12:32

你好 
借 應收賬款 
  貸主營業(yè)務收入 
      應交稅費-應交增值稅

聽話的哈密瓜 追問

2018-09-10 12:41

老師,那已付款,未收票,應付賬款借方余額,等收到票怎么做分錄?

老江老師 解答

2018-09-10 12:42

借原材料等  
   應交稅費-應交增值稅 
  貸應付賬款

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相關問題討論
借:應收賬款-售后 貸:應收賬款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-10-16 17:18:10
您好 收取了貨款還沒有開具發(fā)票 所以借方負數(shù)
2021-04-11 13:33:33
您好,同學,不需要做分錄,余額結(jié)轉(zhuǎn)到2020年期初即可。
2020-02-27 10:51:12
你好 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-09-10 12:32:52
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