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Dreams
于2018-09-11 08:39 發(fā)布 ??1628次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-09-11 08:42
你好,根據(jù)財會(2016)22號 上月有留抵時:借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 本月銷項大于進項:借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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