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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-12 12:05

你好,請(qǐng)問你的疑問是?

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-12 16:14

這筆早上已經(jīng)解決了,另外我想問下無形資產(chǎn)怎么減少,就是已經(jīng)攤銷完的那種,怎么從賬面上抹掉

鄒老師 解答

2018-09-12 16:16

你好 借;累計(jì)攤銷     貸;無形資產(chǎn)  
做這個(gè)分錄

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-12 16:18

如果有三筆無形資產(chǎn)-軟件的,其中有兩筆已攤銷完,那么金額就填兩筆的合計(jì)嗎?

鄒老師 解答

2018-09-12 16:18

你好,是的,是這樣處理的

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-12 16:20

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-09-12 16:20

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-12 16:24

老師有沒有**?我加一下你

鄒老師 解答

2018-09-12 16:25

你好,這里不可以提供個(gè)人聯(lián)系方式的,抱歉

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-12 16:29

科目余額表的一覽表,如果被合并吸收,還需要做哪些賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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