
今年6月開的發(fā)票 7到9月沒開發(fā)票 按理會計7月就申報過印花稅了 現(xiàn)在9月申報印花稅所屬期顯示4-6月的印花稅 是零申報還是算6月的發(fā)票印花稅
答: 你這個4-6月申報期,不是在9月申報的,你0申報后,應該是會報錯的,如果報錯,你要吧這行申報記錄刪除,
對印花稅申報不理解,對于銷售開票時,必定會申報印花稅。那如果采購時收到發(fā)票是否也應該申報印花稅
答: 您好,一般情況下,查賬征收的,有合同就交印花稅,沒合同不交印花稅的。核定征收的,有收入和采購就要交印花稅的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去稅局代開發(fā)票時,一共扣了印花稅比申報印花稅數據高,要如何申報
答: 您好,按扣的印花稅申報。

