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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-13 10:34

你好,按財會(2016)22號文件規(guī)定,月末要結轉應交增值稅!

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您好 月末需要交納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
增值稅沒有計提,這個是沒有計提
2019-05-21 08:34:29
你好借應交稅費-增值稅(轉出未交),貸應交增值稅(未交增值稅),然后應交稅金-應交增值稅(已交)貸銀行存款
2019-07-07 13:07:51
增值稅在確認收入時確認應交稅費-應交增值稅(銷項)。
2022-03-24 15:54:47
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