老師,2814.56這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)?另外,答案上行報(bào)酬 問(wèn)
你好,同學(xué)。我努力為你解答中,稍后回復(fù)你。 答
老師,毛利潤(rùn)突然大幅增漲,怎么做成本分析啊 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,產(chǎn)品是鞋材,現(xiàn)在我們正在增 問(wèn)
下午好親!是的,咨詢這塊主要是員工工資報(bào)酬 答
2024年不是1000萬(wàn)的凈利潤(rùn)嗎 問(wèn)
對(duì),題目明確提到 “某公司 2024 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 1000 萬(wàn)元” ,后續(xù) 2025 年相關(guān)決策會(huì)基于過(guò)往利潤(rùn)及新利潤(rùn)等情況,若題目后續(xù)有圍繞利潤(rùn)分配、籌資等關(guān)聯(lián)問(wèn)題,2024 年的 1000 萬(wàn)凈利潤(rùn)是重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 答
2023年的工傷,單位支付醫(yī)藥費(fèi)103596.23,2025年處理 問(wèn)
你好,這個(gè)保險(xiǎn)公司賠付是賠付給你們了是嗎?還是給員工了。 答

企業(yè)應(yīng)繳所得稅分錄:借:所得稅費(fèi)用1000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅1000,減免后繳稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅500,貸:銀行存款500,減免稅款500不做分錄
答: 你好! 反方向沖銷就可以了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅500 貸:所得稅費(fèi)用500
所得稅減免15% 24000元,實(shí)際繳納10%10000元。這種分錄只要做:借 :所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用10000減免的所得稅就不用做分錄了吧,是嗎?
答: 你好,減免的不需要做會(huì)計(jì)處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅減免后會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅金——所得稅貸:所得稅費(fèi)用期末再借:所得稅費(fèi)用貸:本年利潤(rùn)嗎?
答: 你好!所得稅減免是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免

