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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-17 15:12

要交稅的話,你要結(jié)轉(zhuǎn)要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項  貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項   應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借: 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金~未交增值稅 
實際繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅金~未交增值稅  貸:銀行存款

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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
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