
現(xiàn)在確定銷方在當(dāng)月作廢了進(jìn)項(xiàng)票,而我們這也顯示作廢的稅額在當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 在申報(bào)時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,請問已知這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票,怎么推算要開多少銷項(xiàng)票呢?比如進(jìn)項(xiàng)稅額26597元
答: 你好,你要推算的話,還要有一個(gè)想要交的稅費(fèi)率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進(jìn)項(xiàng)有2萬多,加起來就開銷項(xiàng)3萬多。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問已知這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票,怎么推算要開多少銷項(xiàng)票呢?比如進(jìn)項(xiàng)稅額26597元
答: 增值稅稅負(fù)=銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,你把已知的數(shù)據(jù)代入這個(gè)公式解方程就可以了


李老師 解答
2015-11-28 22:05