
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表取數(shù)有關(guān)系嗎?
答: 反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我們是服務(wù)行業(yè),上個月做的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項)。發(fā)票沖紅這個月重新開,銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣做可以嗎?借主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項)。
答: 你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負(fù)數(shù)。


靳 追問
2018-09-26 10:50
郭老師 解答
2018-09-26 10:52
靳 追問
2018-09-26 11:33
靳 追問
2018-09-26 11:37
郭老師 解答
2018-09-26 11:40