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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 15:38

你好!如果是現(xiàn)金或者銀行存款支付的就體現(xiàn)

陽(yáng)光 追問

2018-09-28 15:40

這樣嗎?這不也是現(xiàn)金等價(jià)物嗎?可能我的理解有誤吧

陽(yáng)光 追問

2018-09-28 15:41

那我當(dāng)期購(gòu)買的材料,勞務(wù)費(fèi)用那些計(jì)入應(yīng)付那里的都不體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表里了嗎?

宋生老師 解答

2018-09-28 15:43

您好!你分錄怎么做的了

陽(yáng)光 追問

2018-09-28 15:43

就是這樣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

宋生老師 解答

2018-09-28 15:44

你好!你這個(gè)不涉及現(xiàn)金及等價(jià)物,所以不用體現(xiàn)。

陽(yáng)光 追問

2018-09-28 15:45

這筆負(fù)債會(huì)導(dǎo)致我的現(xiàn)金流出,只是不在當(dāng)期流出,這樣的情況下不用計(jì)入現(xiàn)金流量表是嗎?借:原材料  貸 :應(yīng)付賬款,

宋生老師 解答

2018-09-28 15:46

你好!不計(jì)入?,F(xiàn)金流量表是按收付實(shí)現(xiàn)制,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制。

陽(yáng)光 追問

2018-09-28 15:53

也就是說購(gòu)買商品,接受勞務(wù)那一項(xiàng),是要當(dāng)期以現(xiàn)金或者銀行存款支付的就會(huì)有體現(xiàn)了是這樣嗎?

宋生老師 解答

2018-09-28 15:54

您好!是的。就是這個(gè)意思。必須要跟錢流動(dòng)有關(guān)。才計(jì)入。 
現(xiàn)金流量,就是現(xiàn)金流動(dòng)的數(shù)量的表格,你現(xiàn)在都沒有流動(dòng),自然不用入表了。

陽(yáng)光 追問

2018-09-28 15:55

哦哦,原來我一直犯了一個(gè)錯(cuò),以為都以權(quán)責(zé)發(fā)生制核算

宋生老師 解答

2018-09-28 16:00

你好!現(xiàn)在明白了就可以了。

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您好,采購(gòu)是付款,資金是變少的啊
2022-01-14 15:18:27
你好,購(gòu)買原材料 商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 本月金額為負(fù)數(shù),可能是有購(gòu)買原材料 商品 接受勞務(wù)的款項(xiàng)退回了
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同學(xué)好,商品通常為相對(duì)同質(zhì)的實(shí)體物品
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同學(xué)你用了財(cái)務(wù)軟件嗎,錄憑證的時(shí)候會(huì)讓你指定現(xiàn)金流呀 然后你再去查現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表
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借庫(kù)存商品貸銀行存款,或者是借應(yīng)付賬款貸銀行存款的。 借原材料貸銀存 找這種分錄
2020-04-01 14:28:14
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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