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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-30 14:49

開票了計(jì)入公司的庫存商品,同時(shí)確認(rèn)對(duì)老板的其他應(yīng)付款就可以

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 14:58

買車時(shí)交的是價(jià)稅合計(jì),假如價(jià)稅合計(jì)116萬,庫存商品入100萬,其他應(yīng)付款116萬,差價(jià)入哪,又沒有開票

辜老師 解答

2018-09-30 15:03

你16萬是進(jìn)項(xiàng)稅嗎,借:庫存商品  100  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅   16  貸:其他應(yīng)付款116

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 15:04

開票時(shí)呢

辜老師 解答

2018-09-30 15:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 16

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 15:07

這個(gè)還用體現(xiàn)一下跟對(duì)方公司往來嗎

辜老師 解答

2018-09-30 15:10

你們公司賬戶都沒付錢給對(duì)方公司,對(duì)老板代付的,所以只要體現(xiàn)跟老板的往來

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 15:16

老師還有未開票未付款的先預(yù)估,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按預(yù)估的吧?假如到第二年再開票,這個(gè)預(yù)估的成本怎么解決

辜老師 解答

2018-09-30 15:23

是的,按不含稅價(jià)暫估,然后按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 15:26

第二年開票的話,假如預(yù)估的金額和開票金額一致結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用管它,如果有差額,第二年怎樣調(diào)

辜老師 解答

2018-09-30 15:31

如果有差額,你就吧差額沖減對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)成本和庫存商品就可以了

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 15:35

哦哦,這個(gè)跟年度損益調(diào)整沒關(guān)系呀

辜老師 解答

2018-09-30 15:36

一般這種差額小,不會(huì)去調(diào)整以前年度損益調(diào)整

晶鑫(文) 追問

2018-09-30 15:37

好的謝謝老師

辜老師 解答

2018-09-30 15:37

好的,客氣,幫到你就好

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