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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-04 17:48

9月22,轉(zhuǎn)賬借預付賬款30,貸銀行存款30

莊老師 解答

2018-10-04 17:50

月底沖19萬,借其他應付款19,貸預付賬款19

莊老師 解答

2018-10-04 17:51

總賬銀行存款不包括11萬

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:52

我是按老師說的這樣做的分錄。 
9月30日轉(zhuǎn)出19萬。 
 
本期的銀行存款余額包不包括還有11萬在別人那里的預付帳款

莊老師 解答

2018-10-04 17:52

不包括,已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了

莊老師 解答

2018-10-04 17:53

清楚了嗎?給個五星好評

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:54

30號轉(zhuǎn)出時分錄: 
 
   借: 其他應付款  190000 
     貸:  預付帳款   190000

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:55

謝謝,老師

莊老師 解答

2018-10-04 17:56

是這樣做分錄轉(zhuǎn)出

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:56

給五星好評,在哪? 
沒找到,我已送心意

莊老師 解答

2018-10-04 18:03

謝謝了!你的滿意是我最大的努力。

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:04

老師,我7月,就是第二季度的時候報資產(chǎn)負債表,少報了一個人的工資1000元,現(xiàn)在10月應報第三季度,怎么處理較好?

莊老師 解答

2018-10-04 18:31

補提工資,借管理費用一工資1000,貸應付職工薪酬一工資1000

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:36

補提分錄做完,還需不需要做發(fā)放時的分錄

莊老師 解答

2018-10-04 18:40

工資發(fā)了沒有,還是少計算

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:45

已發(fā),未計算,

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:46

少計算

莊老師 解答

2018-10-04 18:47

發(fā)的時候,已經(jīng)做借應付職工薪酬1000,貸銀行存款1000,不用再做

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:48

嗯,謝謝老師

莊老師 解答

2018-10-04 19:02

應該的?,F(xiàn)在還有問題嗎

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你好? 可以這樣操作 認繳制不要求立馬出資?
2021-08-12 10:24:02
你好,內(nèi)賬是可以的
2020-07-28 22:23:52
您好!是一開始城建局這個記錄錯了還是怎么? 你們是什么企業(yè)
2020-06-18 16:06:16
借 銀行存款 貸 其他應收款
2020-03-14 15:52:22
公司給法人轉(zhuǎn)賬,可以做借其他應付款,貸銀行存款
2020-01-13 21:31:08
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