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辣辣
于2018-10-05 17:29 發(fā)布 ??1139次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-10-05 17:30
你好,差額部分如果是沒有認證的沒關(guān)系的。
辣辣 追問
2018-10-05 17:32
請問老師,如果上個月多交了增值稅,這個月可以怎么操作呢?
徐阿富老師 解答
2018-10-05 17:34
你好,如果是多交的,在申報上應(yīng)該有多交的數(shù)據(jù)的,這個月會自動抵減多交數(shù)的
2018-10-05 17:36
老師,如果少交,系統(tǒng)會提交不了嗎?
2018-10-05 17:38
你好,上月少交會被鎖的
2018-10-05 17:40
老師,賬上的增值稅 與 沒有抵扣造成的差額 在年終都沒有對上可以嗎? 然后在年后2、3月份再認證?
2018-10-05 17:42
你好,最好不要跨年,都認證掉留底也可以的
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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2018-10-05 17:34
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徐阿富老師 解答
2018-10-05 17:38
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